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老師,我們收到去年的進(jìn)項(xiàng)紅沖專票,賬務(wù)要怎么處理呢

84784955| 提问时间:2022 11/23 10:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?還需要重新開(kāi)的。
2022 11/23 10:25
84784955
2022 11/23 10:32
我們是購(gòu)買方,對(duì)方給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
2022 11/23 10:33
借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784955
2022 11/23 10:34
跨年了,不用以前年度損益調(diào)整?
郭老師
2022 11/23 10:36
之前問(wèn)你當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?你銷售出去了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
郭老師
2022 11/23 10:36
涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整。
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