公司有一個(gè)員工(是老板的女兒),社保公司部分每月交740,個(gè)人部分每月交500,合計(jì)1250元,但是沒有給她發(fā)工資,個(gè)人部分也是相當(dāng)于公司在承擔(dān)。沒有工資表,我1月和2月已經(jīng)入賬了,只做的社保的分錄 計(jì)提: 借:管理費(fèi)(公司部分+個(gè)人部分)1250 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社保費(fèi) 1250 支付保險(xiǎn)費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社保費(fèi) 1250 貸:銀行存款 1250 這樣對(duì)嗎?不對(duì)如何調(diào)整? 你好,是對(duì)的了,沒問題的 現(xiàn)調(diào)整如下對(duì)嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬 500 貸:管理費(fèi) 500 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人部分500 貸:應(yīng)付職工薪酬 500 借:營業(yè)外支出500 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人部分500
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實(shí)務(wù)
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速問速答你后面的調(diào)整是可以。但是這樣做始終是存在風(fēng)險(xiǎn),起碼要有工資,沒有工資沒有報(bào)個(gè)稅,確存在社保,人家很容易查到。
05/07 12:18
84784970
05/07 12:51
如果是去年,補(bǔ)報(bào)稅,怎么報(bào)
黃陸壹老師
05/07 12:55
同學(xué),這個(gè)不是補(bǔ)報(bào)稅的事了,是**社保。先得把工資補(bǔ)上,然后申報(bào)個(gè)稅。之后每月都要正常發(fā)放工資
84784970
05/07 13:03
去年的,工資好補(bǔ),但是個(gè)稅怎么申報(bào)
黃陸壹老師
05/07 13:08
之前的放本月里一起申報(bào),可能涉及滯納金
84784970
05/07 13:14
怎么報(bào),匯總在一個(gè)工資表嗎?
黃陸壹老師
05/07 13:17
之前月份一共補(bǔ)了多少工資,就在本月匯總一起申報(bào)
84784970
05/07 13:21
那內(nèi)容怎么備注:就寫補(bǔ)報(bào)2023.1-12月個(gè)稅
黃陸壹老師
05/07 13:27
可以,但是想好說法,可能人家稅局會(huì)問
84784970
05/07 13:35
直接在客戶端能申報(bào)嗎?可不可以走營業(yè)外支出,就不用申報(bào)了
黃陸壹老師
05/07 13:49
工資走不了營業(yè)外支出,必要通過應(yīng)付職工薪酬核算的。
黃陸壹老師
05/07 13:50
因?yàn)槟憬o她購買社保,沒有工資是不行,有工資就必須申報(bào)個(gè)稅
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- 老師你好,我們社保有員工的個(gè)人部分是公司承擔(dān)的,例如公司部分500元,個(gè)人部分500元,計(jì)提時(shí)我可以做借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)500 管理費(fèi)用-工資 500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 500 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)500 是這樣操作嘛? 345
- 公司交醫(yī)社保(對(duì)公部分+個(gè)人部分),公司應(yīng)交的部分是否應(yīng)通過“應(yīng)付職工薪酬”核算?借:應(yīng)付職工薪酬--社保 貸: 銀行存款 借: 管理費(fèi)用--社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 918
- 舉例,社保的分錄,單位交1000,員工自己交500。 繳納社保時(shí):借管理費(fèi)用1000 貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000 繳納時(shí),借應(yīng)付職工薪酬-社保1500 貸銀行存款1500 發(fā)放工資樓下員工個(gè)人承擔(dān)部分借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 貸其他應(yīng)收款500 229
- 老師,請(qǐng)問下,我們當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月工資的,下面這樣子做分錄,行不行呀, 1、月底的計(jì)提社保, 借:管理費(fèi)用 社保(單位部分)1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 社保(單位) 1000 借:應(yīng)付職工薪酬 社保(單位)1000 其他應(yīng)收款(社保個(gè)人部分)500 貸:銀存1500 2、發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬 工資5500 貸:其他應(yīng)收款 社保個(gè)人部分500(上月應(yīng)收回社保個(gè)人部分) 銀存5000 科目余額掛著這個(gè)月其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分500 325
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