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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
前年軟件里管理費(fèi)用沖回做的借銀行存款6元,貸管理費(fèi)用6元,今年發(fā)現(xiàn)報(bào)表有問題,如何調(diào)整,怎么作會計(jì)分錄呢?還是怎么調(diào)整呢 現(xiàn)在4月了,要反結(jié)賬嗎?
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速問速答你好,這個(gè)不用調(diào)整的,你看下你的利潤表是不是正確的,應(yīng)該是你的利潤表和科目余額表不一致。
2024 05/07 10:36
84785042
2024 05/07 11:06
請問老師,如何檢查余額表與利潤表的勾稽啊,我目前只看到未分配利潤的額差額多于凈利潤
郭老師
2024 05/07 11:21
你好,你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了沒有?沒有的話本年利潤就等于利潤表的凈利潤。
84785042
2024 05/07 11:27
全都結(jié)轉(zhuǎn)過了,
郭老師
2024 05/07 11:28
全部結(jié)轉(zhuǎn)了,那你就看你的未分配利潤,期末減期初等于利潤表里面的凈利潤累計(jì)。
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