問(wèn)題已解決

每月申報(bào)增值稅報(bào)表,其中當(dāng)月有出口的業(yè)務(wù),在申報(bào)增值稅時(shí),為什么報(bào)表中每次都會(huì)自動(dòng)填寫在(四)免稅銷售額那一欄,我出口的貨物是可以抵稅的,每次都需要手動(dòng)填寫在(三)免抵退辦法出口銷售額。是在哪一步操作錯(cuò)了嗎

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:05/06 09:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們是生產(chǎn)出口的嗎?
05/06 09:09
郭老師
05/06 09:09
你備案的是生產(chǎn)、出口還是商貿(mào)?
84784956
05/06 09:11
是的生產(chǎn)企業(yè),出口方式一般貿(mào)易。
郭老師
05/06 09:12
你這個(gè)是自己生產(chǎn)的嗎?如果是的話,你出口備案的時(shí)候應(yīng)該選擇免抵退。
84784956
05/06 09:14
買材料進(jìn)來(lái)組裝出貨的。有的選了免抵退
郭老師
05/06 09:15
你好,選擇了免抵退的話,應(yīng)該是自動(dòng)在免抵退里面。你讓你稅務(wù)局給你查一下吧。
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