問題已解決
當(dāng)月繳納的增值稅是放在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,還是未交增值稅里面
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是應(yīng)交增值稅
交納增值稅
交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
交納以前期間未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2024 04/27 20:56
84785035
2024 04/27 21:01
當(dāng)月繳納的就是上個(gè)月的,是按什么
廖君老師
2024 04/27 21:03
您好,交納以前期間(上月)未交的增值稅:
?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
貸:銀行存款
84785035
2024 04/27 21:45
可是這月申報(bào)繳納上月的也算未交增值稅嗎
廖君老師
2024 04/27 21:46
您好,是的是的,一般都是寫
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
貸:銀行存款
84785035
2024 04/27 21:48
什么情況下會(huì)涉及到當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅
廖君老師
2024 04/27 21:59
您好,建筑業(yè)的異地工程,開票時(shí)就要交增值稅
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