問題已解決

老師,我們這里平時做賬是,做個暫估,然后年底才要票,平時做的借 成本 貸 應付賬款 那現(xiàn)在做去年的匯算清繳,法人拿不來票的話,這個報去年匯算怎么調(diào)整才能讓以前的暫估交稅呢?

84784987| 提問時間:04/23 07:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果這個是虛增的企業(yè)應付賬款, 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄,填寫賬本金額調(diào)增就可以了。
04/23 07:15
84784987
04/23 07:16
是在今年賬上做分錄?那借什么?30欄是主表30欄?附表用不用選擇?
84784987
04/23 07:18
哦哦 看到了 調(diào)整明細表 那分錄是
郭老師
04/23 07:45
借應付利潤貸利潤分配,未分配利潤。
84784987
04/23 08:52
還有應付利潤這個科目?
郭老師
04/23 08:55
你好 是的,有的有這個科目的
84784987
04/23 09:11
我咋記得匯算清繳只調(diào)表,這個還得調(diào)個賬?寫到今年一筆分錄?那交稅的話,還給今年補分錄嗎
郭老師
04/23 09:12
調(diào)表不調(diào)賬,它適合比如你實際有業(yè)務,但是超過了扣除比例,或者是實際有業(yè)務,但是沒有發(fā)票的這種。
郭老師
04/23 09:12
到今年如果需要交稅的也做到今年。
84784987
04/23 09:33
去年匯算清繳需要交稅的情況,就是剛剛我說的情況。暫估,這個就得做那個分錄?
郭老師
04/23 09:36
你是虛增的吧?這個實際沒有業(yè)務的需要,紅沖賬上需要紅沖的。我上面給你寫的就是紅沖的賬務處理,做到今年的跨年的。
84784987
04/23 10:30
就是虛做的
84784987
04/23 10:31
那如果需要補匯算清繳稅款,那還用不用計提匯算清繳分錄?
郭老師
04/23 10:31
需要的借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費。
84784987
04/23 10:32
知道了,多謝老師
郭老師
04/23 10:33
不用客氣,工作愉快。
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