問題已解決
是以前會計做賬預留的問題是:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)期末余額借方為4180.07元 我要怎么結(jié)平呢
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速問速答應交稅費應交增值稅已交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
2024 04/17 10:50
84784969
2024 04/17 10:51
那 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是不是又得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢
樸老師
2024 04/17 10:59
同學你好
這個不需要哦啊
為啥轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784969
2024 04/17 11:07
不轉(zhuǎn)的話 那是以前就交了增值稅呢,現(xiàn)在應交稅費科目顯示是貸方期末余額為負數(shù)了
樸老師
2024 04/17 11:16
同學你好
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就從地理?
樸老師
2024 04/17 11:17
這樣就沖抵了哦
不用轉(zhuǎn)營業(yè)外
84784969
2024 04/17 11:19
好的那我先試試哈
84784969
2024 04/17 11:22
不行喲老師 轉(zhuǎn)到未交增值稅的話 現(xiàn)在未交增值稅貸方期末余額也是為-4180.07
樸老師
2024 04/17 11:30
同學你好
這個是抵減銷項稅的哦
沒有銷項嗎
84784969
2024 04/17 11:31
沒有啊 那最后還有再做一次 未交增值稅 轉(zhuǎn)銷項稅額
樸老師
2024 04/17 11:33
銷項有的時候結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就抵減了
84784969
2024 04/17 11:35
好的 那我在試試
樸老師
2024 04/17 11:37
同學你好
好的
滿意請給五星好評,謝謝
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