問題已解決
老師,請問一下,我們賬上暫估的原材料,每月領(lǐng)用后是貸方,為了不在貸方我們每月會根據(jù)貸方數(shù)字重新暫估,現(xiàn)在我們生產(chǎn)的庫存商品用于沖抵之前的原材料暫估,應(yīng)該怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
暫估的來發(fā)票了嗎
04/16 12:33
84784987
04/16 12:40
沒有,沒有發(fā)票,所以我們才準(zhǔn)備用庫存商品沖
樸老師
04/16 12:54
同學(xué)你好
沒有發(fā)票沒法稅前扣除的
暫估的沒來發(fā)票不用做分錄
只要匯算清繳調(diào)增就可以
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