問題已解決
老師,我去年12月有一筆分錄記錯了,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額記成了應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,我這個月調(diào)賬怎么調(diào)?
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證。
04/12 14:46
84784963
04/12 15:40
不需要用以前年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
04/12 15:41
你好,這個不涉及到分益類的科目。
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