問題已解決
老師,我去年12月有一筆分錄記錯了,應交稅費-應交增值稅-進項稅額記成了應交稅費-待認證進項稅額,我這個月調(diào)賬怎么調(diào)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證。
04/12 14:46
84784963
04/12 15:40
不需要用以前年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
04/12 15:41
你好,這個不涉及到分益類的科目。
閱讀 2662