問題已解決
制造費借方有余額和職工薪酬貸方有余額怎么調(diào)帳,麻煩給一下分錄,謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你提供的兩個圖片,都是制造費用的借方余額,沒有看到職工薪酬的啊
04/02 13:48
84785038
04/02 13:49
這個職工薪酬
鄒老師
04/02 13:49
你好,制造費用和職工薪酬余額也不一致。
制造費用余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
職工薪酬如果想做到?jīng)]有余額,就需要支付了才是
84785038
04/02 14:06
老師那能不能兩筆業(yè)務(wù)都用紅字沖銷
鄒老師
04/02 14:07
你好,如果是之前分錄錯誤,是可以的。
如果不是,就不應(yīng)當沖銷了?
84785038
04/02 14:42
職工薪酬這筆業(yè)務(wù)是去年多計提的,可以紅字沖嗎
鄒老師
04/02 14:45
你好,多計提的,是可以紅字沖銷的?
84785038
04/02 14:59
老師,那我是否可以做這筆紅字分錄
借管理工資 ? ? ? ? ? ?- 161.72
? ? 制造費用-工資 ? ? -495
貸應(yīng)付職工薪酬 ? ? ? 656.72
鄒老師
04/02 15:00
你好,跨年涉及損益的科目,需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬?
閱讀 493