問題已解決

一般納稅人,上個月應該開13%的發(fā)票,但是不知道什么情況下開成了免稅發(fā)票現(xiàn)在申報才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在申報還是要填寫免稅的發(fā)票是嗎?現(xiàn)在紅沖,然后開具正確的發(fā)票,下個月申報就填寫正確的申報就行了嗎?

84784967| 提問時間:2024 04/01 20:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的 免稅銷售額填寫 是的
2024 04/01 20:51
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