問題已解決
老師,我1月份開了免稅發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候再免稅一欄填寫了,2月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,就紅沖了,但是納稅申報(bào)里面沒有填寫,我現(xiàn)在更正,是不是在納稅申報(bào)相同的地方填寫負(fù)數(shù)呢,下面圖片是1月申報(bào)的,我現(xiàn)在更正申報(bào)是不是填寫成負(fù)數(shù)
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速問速答你好對(duì)的
就是在原先正數(shù)的位置填寫負(fù)數(shù)
2023 10/01 09:17
84784996
2023 10/01 09:25
老師,之前也填了附表5,現(xiàn)在怎么更正呢
郭老師
2023 10/01 09:25
這個(gè)是減免明細(xì)表,
你看下能忽略了嗎?忽略不了的話就去稅務(wù)局修改
84784996
2023 10/01 09:27
我的主表會(huì)這樣顯示,我應(yīng)該在哪里在這個(gè)數(shù)字呢
郭老師
2023 10/01 09:33
開的貨物的嗎
是的話第九行
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