問題已解決

老師,我1月份開了免稅發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候再免稅一欄填寫了,2月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,就紅沖了,但是納稅申報(bào)里面沒有填寫,我現(xiàn)在更正,是不是在納稅申報(bào)相同的地方填寫負(fù)數(shù)呢,下面圖片是1月申報(bào)的,我現(xiàn)在更正申報(bào)是不是填寫成負(fù)數(shù)

84784996| 提問時(shí)間:2023 10/01 09:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好對(duì)的 就是在原先正數(shù)的位置填寫負(fù)數(shù)
2023 10/01 09:17
84784996
2023 10/01 09:25
老師,之前也填了附表5,現(xiàn)在怎么更正呢
郭老師
2023 10/01 09:25
這個(gè)是減免明細(xì)表, 你看下能忽略了嗎?忽略不了的話就去稅務(wù)局修改
84784996
2023 10/01 09:27
我的主表會(huì)這樣顯示,我應(yīng)該在哪里在這個(gè)數(shù)字呢
郭老師
2023 10/01 09:33
開的貨物的嗎 是的話第九行
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~