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去年的發(fā)票,今年能抵扣入賬嗎
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速問速答可以抵扣的,2017年7月1日后的進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證期限是360天
2018 03/23 09:02
84784959
2018 03/23 09:06
那去年的票入到今年,年底匯算清繳是不是得挑出來
張艷老師
2018 03/23 09:09
這個發(fā)票是采購什么的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?用于什么?
84784959
2018 03/23 09:11
勞保,工人的工服
張艷老師
2018 03/23 09:12
領(lǐng)用發(fā)放了嗎?
84784959
2018 03/23 09:14
老師,發(fā)放過了
張艷老師
2018 03/23 09:16
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費 貸:銀行存款等
借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
所得稅匯算清繳時,需要專項申報批準(zhǔn)后,才能稅前扣除。
84784959
2018 03/23 09:29
好的,謝謝老師,我入的是借:管理費用-勞保貸:現(xiàn)金,那這樣做就錯了唄?
84784959
2018 03/23 09:30
我能不能不抵扣,直接入費用,19年匯算清繳我調(diào)增
張艷老師
2018 03/23 09:32
1、可以抵扣的,2、您這張發(fā)票是去年的,要調(diào)整去年的賬務(wù),涉及損益會用的以前年度損益調(diào)整科目,
您直接計入管理費用科目,相當(dāng)于將這張發(fā)票做到18年了,那是不行的
84784959
2018 03/23 09:45
我剛來這個公司,他有好多去年的票,支出了,我還得給他給他入賬,我是不是都得入以前年度損益調(diào)整,可是去年公司剛成立也是虧損的,我這個怎么做
張艷老師
2018 03/23 09:48
需要做調(diào)整的,涉及損益科目的需要用以前年度損益調(diào)整科目。
84784959
2018 03/23 09:52
那我做完這些相當(dāng)于是去年虧損的,而且去還是虧損的,我報匯算清繳時我該怎么處理?
張艷老師
2018 03/23 10:00
正常反映就行了,這與您去年是不是虧損是沒有關(guān)系的,原來是虧損,調(diào)整后也是虧損,但是您把賬務(wù)處理正確了呀。
84784959
2018 03/23 10:24
還有就是,比如我把17年的費用入到18年,我是18年報17年的匯算清繳時把費用加入進(jìn)去,還是19年報的時候把17的費用從18年拋出去
張艷老師
2018 03/23 10:25
與19年沒有關(guān)系的,上面的這些處理是在做追補確認(rèn)17年的費用。
84784959
2018 03/23 10:31
好吧,謝謝老師,因為有太多票,都是去年發(fā)生的,我都不知該入什么科目了,那老師去年發(fā)生的辦公費我該怎么處理呀
張艷老師
2018 03/23 10:33
發(fā)生的辦公費是要計入管理費用--辦公費科目的,但是要是調(diào)整17年的賬務(wù)的話,因為是損益科目,所以要用以前年度損益調(diào)整科目代替。
84784959
2018 03/23 10:49
老師您能給我寫一個全面的分錄嗎,我不會
張艷老師
2018 03/23 10:50
借:以前年度損益調(diào)整 (代替管理費用--辦公費)貸:應(yīng)付賬款等
借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784959
2018 03/23 12:13
好的,謝謝
84784959
2018 03/23 12:18
老師,我不明白我做完以前年度損益后,這個專項審批是什么意思
張艷老師
2018 03/23 14:27
用以前年度損益調(diào)整調(diào)整后,要想在17年所得稅匯算清繳時稅前扣除,是要做專項申報的。
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