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丙公司(一般納稅人)將一臺已經(jīng)使用了1年、購進(jìn)時不得抵扣且也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的設(shè)備銷售,取得含稅銷售額309000元,則應(yīng)納增值稅

84784953| 提問時間:01/15 14:39
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
依描述,應(yīng)納增值稅=309000/1.03*2%
01/15 14:42
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