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丙公司(一般納稅人)將一臺已經(jīng)使用了一年、購進時不得抵扣且也未抵扣進項稅額的設備銷售,取得含稅銷售額309000元,則應納增值稅是多少

84784994| 提問時間:2022 04/11 19:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? 那你們按照簡易計稅報? ?; 增值稅 =? 309000/1.03*2%繳納增值稅??
2022 04/11 19:54
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