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請教您關(guān)于匯繳清算,稅法上正規(guī)處理,比如23年暫估成本,在24年取得發(fā)票,取得發(fā)票時候還需要寫分錄?如果寫分錄是用以前年度損益科目,取得發(fā)票是放在23年暫估分錄后面,還是今年分錄后面

84785003| 提問時間:01/13 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
暫估和發(fā)票一樣的,你可以直接把發(fā)票放的上一年
01/13 12:25
84785003
01/13 12:25
老師我就想要你回復的,正好是你,如果不一致分錄怎么寫
84785003
01/13 12:26
匯繳清算的時候做納稅調(diào)增?
郭老師
01/13 12:28
做到今年 借應付帳款貸利潤分配未分陪利潤 借利潤分配未分配利潤貸應付帳款
84785003
01/13 12:31
老師您寫的第一個分錄是沖暫估,第二個分錄是正確的分錄?匯繳清算的時候差額調(diào)增調(diào)減?
郭老師
01/13 12:31
第一個是紅沖暫估,第二個是做發(fā)票的差額匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)減。
84785003
01/13 12:51
老師我不明白,比如暫估主營業(yè)務成本是100萬,匯繳清算前來了80萬,分錄怎么寫?匯繳清算納稅調(diào)增?
郭老師
01/13 12:54
借應付帳款貸利潤分配未分陪利潤100 借利潤分配未分配利潤貸應付帳款80 調(diào)增20
84785003
01/13 13:05
借應付帳款貸利潤分配未分陪利潤80 借利潤分配未分配利潤貸應付帳款80
84785003
01/13 13:05
老師應該這樣寫吧,
郭老師
01/13 13:08
如果你是暫估的,實際業(yè)務只不過是發(fā)票到了少才能按照這個來,如果你是贊估多了的,按照我上面的寫。
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