問題已解決

22年暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)了成本,23年1月取得發(fā)票,暫估的轉(zhuǎn)成本和實(shí)際一樣的,23年1月賬務(wù)處理特么做分錄

84785039| 提問時(shí)間:2023 03/08 15:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)分錄怎么做?
2023 03/08 15:13
84785039
2023 03/08 15:15
入庫借:庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
郭老師
2023 03/08 15:15
借應(yīng)付賬款暫估,貸庫存商品,借庫存商品,貸銀行存款。
84785039
2023 03/08 15:19
第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄摘要分別怎么寫
郭老師
2023 03/08 15:19
紅沖暫估 收到某某產(chǎn)品發(fā)票后。
84785039
2023 03/08 15:28
還是剛才的情況,我們次年收到發(fā)票成本估多了,分錄怎么寫
郭老師
2023 03/08 15:30
你好,上面的分錄不變,再加上一個(gè)基額,庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利轉(zhuǎn) 匯算清繳,納稅調(diào)增。
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