當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,23年暫估費(fèi)用100萬(wàn),24.5.31沒有取得發(fā)票,在24年紅沖23年暫估的費(fèi)用,怎么處理啊?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,把2023年暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷。
07/31 16:39
84785020
07/31 16:42
您好,紅沖后,做23年匯算清繳還用處理嗎?
東老師
07/31 16:42
需要修改申報(bào)表,減少費(fèi)用
84785020
07/31 16:44
您好,這個(gè)怎么修改申報(bào)表?。?/div>
東老師
07/31 16:44
就是你暫估計(jì)入什么科目了,需要把相應(yīng)的費(fèi)用減少
84785020
07/31 16:47
您好,假如23年暫估記得管理費(fèi)用,24年紅沖,再做23年匯算清繳填寫財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)把利潤(rùn)表的管理費(fèi)用直接調(diào)減是嗎?
東老師
07/31 16:48
對(duì)的沒錯(cuò)的,就是這么做
84785020
07/31 16:50
您好,上述情況匯算清繳還有什么要注意的嗎?
東老師
07/31 16:52
其他的就沒有別的了
84785020
07/31 16:55
您好,上述情況如果23年暫估100萬(wàn),截止到24.5.31沒有取得發(fā)票,也沒有紅沖,在做23年匯算清繳時(shí)直接調(diào)增100萬(wàn)就可以了是嗎?
東老師
07/31 16:57
對(duì),因?yàn)闆]有取得發(fā)票,所以納稅調(diào)整100就成
84785020
07/31 17:27
您好,高新企業(yè)加計(jì)扣除,預(yù)交所得稅避免多交,后期退稅麻煩,季度預(yù)交有利潤(rùn),如何少交所得稅???
東老師
07/31 17:36
你可以先暫估成本入賬,后期再把這個(gè)暫估成本沖銷
閱讀 154
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 23年暫估費(fèi)用,24年來(lái)發(fā)票,我沖銷23年的暫估分錄,24年到的發(fā)票,怎么做分錄?不影響到24年的費(fèi)用。 1376
- 老師,我23年沒有暫估這次費(fèi)用,24年8月才收到23年開具的這張發(fā)票,會(huì)計(jì)和稅務(wù)上怎么處理呢 2168
- 老師,23年暫估是25萬(wàn),24年收到的發(fā)票是266000,24年紅沖了25萬(wàn),入賬了266000,收到的發(fā)票比暫估金額多 3295
- 23年的成本暫估,在24年紅沖,可以嗎,分錄如何寫 3540
- 23年已經(jīng)結(jié)賬了,但是 應(yīng)該在23年進(jìn)行的暫估,忘記暫估了,怎么在24年 ,補(bǔ)這個(gè)暫估 653
最新回答
查看更多- 請(qǐng)問老師,蔬菜批發(fā)零售公司,小規(guī)模,假設(shè)季度營(yíng)收100萬(wàn),其中40萬(wàn)開出專票,60萬(wàn)開免稅普票,是只就40萬(wàn)專票交增值稅,還是100萬(wàn)交增值稅?如果季度營(yíng)收28萬(wàn),其中8萬(wàn)開專票,是28萬(wàn)全免增值稅還是只20萬(wàn)免增值稅? 昨天
- 北京紅星皮具有限公司,報(bào)銷差旅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么是210.85 昨天
- 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類):高新技術(shù)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn),成本2000萬(wàn),利潤(rùn)總額1000萬(wàn)(含技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得700萬(wàn)元),減免所得稅額為多少?怎么計(jì)算呀 昨天
- 流動(dòng)資產(chǎn)是指企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中能夠快速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的資產(chǎn)。 昨天
- 預(yù)算編制內(nèi)容包括哪些? 昨天