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我目前在三季度的時候有一筆未開票收入20萬,目前帳面上稅都是做平了的。四季度要減20萬未開票收入,掛的稅和目前繳稅金額剛好有2000差額,我想把稅計(jì)提在12月份上,但金額就和帳上掛的不一致,差額部分如何做帳。

84785021| 提問時間:01/11 16:34
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雪兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)你好,沒太明白,你的稅肯定是在12月份掛的呢?,F(xiàn)在已經(jīng)知道有差異了,為啥不按著實(shí)際繳納的掛呢
01/11 16:41
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