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我目前在三季度的時候有一筆未開票收入20萬,目前帳面上稅都是做平了的。四季度要減20萬未開票收入,掛的稅和目前繳稅金額剛好有2000差額,我想把稅計提在12月份上,但金額就和帳上掛的不一致,差額部分如何做帳。
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速問速答同學你好,沒太明白,你的稅肯定是在12月份掛的呢。現(xiàn)在已經(jīng)知道有差異了,為啥不按著實際繳納的掛呢
01/11 16:41
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我目前在三季度的時候有一筆未開票收入20萬,目前帳面上稅都是做平了的。四季度要減20萬未開票收入,掛的稅和目前繳稅金額剛好有2000差額,我想把稅計提在12月份上,但金額就和帳上掛的不一致,差額部分如何做帳。
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