問題已解決
老師,我有一項在建工程還沒有掛完賬,對方發(fā)票還沒開全,但是已投入使用,我想預(yù)轉(zhuǎn)固。怎么做分錄? 假如在建工程已掛賬80萬,預(yù)估竣工決算價值是100萬。 借:在建工程/暫估20萬,貸:應(yīng)付賬款/暫估20萬 借:固定資產(chǎn)100萬,貸:在建工程80萬,在建工程/暫估20萬。 以后這20萬開出發(fā)票時,該如何處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答紅沖暫估的
然后再做
借在建工程
貸應(yīng)付賬款
01/10 09:12
84785010
01/10 09:55
老師,最終這2個科目會有差額,差的是進項稅
樸老師
01/10 09:55
那就沖減多折舊的金額
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