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勾選認證進項票需要做帳務(wù)處理嗎?進項稅額大于銷項

84784948| 提問時間:01/03 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要的做應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項。
01/03 09:49
84784948
01/03 09:52
貸方怎么做
郭老師
01/03 09:55
應(yīng)付賬款或者是銀行還款,你看一下你支付了沒有啊。
84784948
01/03 09:57
借:庫存商品,進項稅額,貸:銀行存款
郭老師
01/03 09:58
可以的,可以這么做的
84784948
01/03 09:59
這個就是認證進項稅額分錄
郭老師
01/03 09:59
對的,是的,是這么做的。
84784948
01/03 10:01
如果進項和銷項沖完有留抵,不需要做分錄嗎?一直不明白
郭老師
01/03 10:02
你好,可以做,也可以不用做,如果你做的話,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行。
84784948
01/03 10:03
分錄怎么做
郭老師
01/03 10:06
稍等稍等稍等稍等。
郭老師
01/03 10:06
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
84784948
01/03 10:10
第一筆是進項和銷項互沖,第二筆是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
郭老師
01/03 10:10
第一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項,第二筆結(jié)轉(zhuǎn)進項。
郭老師
01/03 10:10
有留底轉(zhuǎn)出未交增值稅,再借方余額。
84784948
01/03 10:15
是不是也可以把這兩個合在一起做
郭老師
01/03 10:16
是的,可以的,可以在一塊做
84784948
01/03 10:43
謝謝老師
84784948
01/03 10:45
年底我想把公司和老板之間往來沖銷點,這個月可以給老板發(fā)個年終獎嗎
郭老師
01/03 10:46
不用客氣工作愉快。
84784948
01/03 10:47
我做到12月份可以嗎?
郭老師
01/03 10:47
可以可以可以可以。
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