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12月支付的伙食費(fèi)200萬 但實(shí)際的成本是190萬 對方收到200萬后會(huì)把10萬的現(xiàn)金退回 請問這個(gè)差額用什么會(huì)計(jì)分錄呢? 當(dāng)時(shí)我計(jì)提成本的時(shí)候 借:主營業(yè)務(wù)成本190萬 貸:應(yīng)付賬款190萬 實(shí)際支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款200萬 貸:銀行存款200元 中間這個(gè)差額我如何做會(huì)計(jì)分錄好呢?

84785033| 提問時(shí)間:2023 12/25 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
以后這個(gè)多支付的也不給你退回嗎。
2023 12/25 10:55
郭老師
2023 12/25 10:55
如果退回了的,借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)付賬款不就可以了?
84785033
2023 12/25 10:58
多的會(huì)以現(xiàn)金形式退回
郭老師
2023 12/25 11:00
借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款
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