問題已解決

老師,別人票還沒開,我們先付錢,賬怎么做,

84784969| 提問時間:2023 12/22 16:53
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諾諾老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
先記入預付帳款或其他應收款: 借:預付帳款或其他應收款 貸:銀行存款 待收到發(fā)票時: 借:銷售費用、管理費用等 貸:預付帳款或其他應收款
2023 12/22 16:55
84784969
2023 12/22 16:59
可以做應付賬款嗎
諾諾老師
2023 12/22 17:06
如果沒有設置預付賬款科目,做應付賬款也可以的,待后期收到發(fā)票后,沖銷應付賬款即可
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