問題已解決

應付月結60天(從收到發(fā)票時算),購買固定資產,收到發(fā)票時賬務處理: 借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 借:固定資產 貸:在建工程 到支付月結款時賬務處理: 借:應付賬款 貸:銀行存款 這個分錄對嗎?

84784978| 提問時間:2023 12/15 13:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好是的,是這么做的。
2023 12/15 13:06
84784978
2023 12/15 13:12
那如果是這么做 收到發(fā)票時賬務處理: 借:應付暫估款(放這個科目是不是就有問題了) 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 借:固定資產 貸:在建工程
郭老師
2023 12/15 13:15
可以的,可以這么做的。
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