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實(shí)務(wù)
問題已解決
還沒有抵扣的加計(jì)抵減額,待以后月份抵扣的怎么寫分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入。
2023 12/09 22:27
易 老師
2023 12/09 22:27
一般情況下是有應(yīng)交稅費(fèi)就填寫加計(jì)抵扣金額的
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