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前期一直沒有做加計抵減額分錄,電子稅務(wù)局報表里有加計抵減余額,現(xiàn)在用加計抵減余額抵扣銷項,分錄怎么做

84784993| 提問時間:2023 02/01 21:59
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
如果前期沒有做加計抵減額分錄,則需要以當(dāng)前期間的入賬余額作為期初余額,做出一筆抵扣類的分錄,借方科目是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-未交(應(yīng)交)”,貸方科目是“銀行存款-XXX銀行”,金額是電子稅務(wù)局報表上加計抵減余額的金額。案例:本期期初,電子稅務(wù)局報表顯示加計抵減余額為3000元,本期銷項稅額為3000元,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-未交 3000.00 貸:銀行存款-XXX銀行 3000.00
2023 02/01 22:03
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