問題已解決

公司計提銀行短期借款的利息6000元。 11.公司的公出人員出差歸來報銷差旅費4600元,原借款800 0元,余款退回現(xiàn)金。 12.公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明價款386000元,增值稅稅率為13%,款項收到一張已承兌商業(yè)匯票。 13.將本期發(fā)生的制造費用轉(zhuǎn)入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。 14.本期投產(chǎn)并完工的產(chǎn)品驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本41200 0元。 15.結(jié)轉(zhuǎn)本期銷售的產(chǎn)品成本210000元。 16.將本期實現(xiàn)的收入轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 17.將本期發(fā)生的各項支出轉(zhuǎn)入“本年利潤°賬戶。 18.經(jīng)計算本期所得稅費用為29550元,將其轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 要求:編制上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。

84784970| 提問時間:2023 11/28 23:33
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馨桐
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,CMA
同學您好:現(xiàn)在為您解答
2023 11/28 23:37
馨桐
2023 11/28 23:47
同學您好: 借:財務(wù)費用600 貸:應(yīng)付利息600 11.借:管理費用4600 貸:其他應(yīng)收款-備用金4600 借:庫存現(xiàn)金3400 貸:其他應(yīng)收款-備用金3400 12.借:應(yīng)收票據(jù)436180 貸:主營業(yè)務(wù)收入386000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項50180 13.借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 14借:庫存商品412000 貸:生產(chǎn)成本412000 15借:主營業(yè)務(wù)成本210000 貸:庫存商品210000 16借:主營業(yè)務(wù)收入386000 貸:本年利潤386000 17借:本年利潤215200 貸:主營業(yè)務(wù)成本210000 財務(wù)費用600 管理費用4600 18借:所得稅費用29550 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅29550
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