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9.公司通過銀行支付本期水電費,其中車間水電費8500元,行政管理部門水電費3200元。10.公司計提銀行短期借款的利息6000元。11.公司的公出人員出差歸來報銷差旅費4600元,原借款8000元,余款退回現(xiàn)金。12.公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明價款386000元,增值稅稅率為13%,款項收到一張已承兌商業(yè)匯票。13.將本期發(fā)生的制造費用轉(zhuǎn)入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。14.本期投產(chǎn)并完工的產(chǎn)品驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本412000元。15.結(jié)轉(zhuǎn)本期銷售的產(chǎn)品成本210000元。16.將本期實現(xiàn)的收入轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。17.將本期發(fā)生的各項支出轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。18.經(jīng)計算本期所得稅費用為29550元,將其轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。19.公司本期實現(xiàn)的凈利潤為88650元,將其轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。20.公司按凈利潤的10%計提法定盈余公積金。要求:編制上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。

84784962| 提問時間:2023 11/01 16:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.借:制造費用 8500管理費用 3200貸:銀行存款 11700 2.借:財務(wù)費用 6000貸:應(yīng)付利息 6000 3.借:管理費用 4600貸:其他應(yīng)收款 4600 4.借:應(yīng)收票據(jù) 404760貸:主營業(yè)務(wù)收入 386000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)18760 5.借:制造費用 238490貸:累計折舊 238490 6.借:庫存商品 412000貸:生產(chǎn)成本 412000 7.借:主營業(yè)務(wù)成本 210000貸:庫存商品 210000 8.借:主營業(yè)務(wù)收入 386000貸:本年利潤 386000 9.借:本年利潤 238490貸:主營業(yè)務(wù)成本 210000管理費用 15799財務(wù)費用 6897 10.借:所得稅費用 29550貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 29550 11.借:本年利潤 29550貸:所得稅費用 29550 12.借:本年利潤 88650貸:利潤分配——未分配利潤 88650 13.借:利潤分配——提取法定盈余公積金 8865貸:盈余公積——法定盈余公積金 8865
2023 11/01 16:39
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