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賬里面增值稅的余額比電子稅務(wù)局里面需要繳納的金額少63.35元,應(yīng)該怎樣處理

84785017| 提問時間:2023 11/24 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,查一下原因,你的進(jìn)項肖像都是一致的嗎?如果是的話,做到營業(yè)外支出。
2023 11/24 09:29
84785017
2023 11/24 09:29
分錄怎么寫
郭老師
2023 11/24 09:30
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
84785017
2023 11/24 09:34
那摘要寫啥
郭老師
2023 11/24 09:35
調(diào)整增值稅交稅金額
84785017
2023 11/24 09:35
營業(yè)外支出的二級科目用什么科目
郭老師
2023 11/24 09:35
你好,二級科目可以寫其他。
84785017
2023 11/24 09:38
你好,科目之間應(yīng)該怎樣調(diào)整,有些客戶預(yù)收也有余額,應(yīng)收也有余額
郭老師
2023 11/24 09:38
哦,那你這錢是收不回來嗎?預(yù)收賬款是貸方余額嗎?
84785017
2023 11/24 09:39
預(yù)收是貸方余額
84785017
2023 11/24 09:41
同一個名字客戶有其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款,應(yīng)該如何調(diào)整回一個科目就行了呢
84785017
2023 11/24 09:41
預(yù)收跟應(yīng)收也是同一個客戶,應(yīng)該怎樣調(diào)整
郭老師
2023 11/24 09:41
那你看下你們是不是沒有確認(rèn)收入,如果是的話,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,然后應(yīng)收賬款有余額,這個是收不回來的嗎? 下面那個對沖就可以的,借其他應(yīng)付款, 貸其他應(yīng)收款。
84785017
2023 11/24 09:43
同一個客戶,預(yù)收跟應(yīng)收是否能跟其他應(yīng)付跟其他應(yīng)收一樣對沖就行了
郭老師
2023 11/24 09:45
可以的,可以這么做的。
84785017
2023 11/24 09:48
同一個人其他應(yīng)付款余額在貸方-38658元,其他應(yīng)收款余額在借方47730元,應(yīng)該如何做分錄對沖呢
郭老師
2023 11/24 09:51
借其他應(yīng)收款, 貸其他應(yīng)付款
84785017
2023 11/24 09:53
借其他應(yīng)收款47730,貸其他應(yīng)付款-38658,這樣?
郭老師
2023 11/24 09:55
你好,不是的,借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款,38658。
郭老師
2023 11/24 09:55
兩個的金額都是一樣,都是38658,要不你借貸怎么平衡。
84785017
2023 11/24 09:59
那這個客戶應(yīng)收賬款余額在借方為-13000,預(yù)收賬款余額在貸方為34613元,那應(yīng)該怎樣做分錄做對沖呢
郭老師
2023 11/24 10:01
借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款 金額是13000
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