問(wèn)題已解決

小規(guī)模增值稅納稅表第十行不能更正嗎?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/13 12:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,你是有限公司嗎?
2023 11/13 12:06
84785027
2023 11/13 15:31
我是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在一下沖紅跟作廢一樣嗎?我沖紅了一張發(fā)票我是不是還得作廢
郭老師
2023 11/13 15:32
你好,紅沖和作廢不一樣,紅沖需要開(kāi)一個(gè)附屬發(fā)票。
84785027
2023 11/13 15:35
我這邊是剛剛稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō)我們年度申報(bào)金額跟他們查詢的不一樣
郭老師
2023 11/13 15:36
年度申報(bào)的這個(gè)增值稅,它不是按年申報(bào)。
郭老師
2023 11/13 15:36
是不是說(shuō)你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一樣?
84785027
2023 11/13 15:37
讓我查一下去年開(kāi)了多少發(fā)票,我就想問(wèn)一下填的第九欄里發(fā)票的金額含不含紅沖發(fā)票和作廢發(fā)票
84785027
2023 11/13 15:38
對(duì),說(shuō)不一樣
84785027
2023 11/13 15:38
不按年那是按什么申報(bào)呢?
郭老師
2023 11/13 15:41
你好,這個(gè)是已經(jīng)減去了紅沖的,不包含作廢的。
84785027
2023 11/13 15:44
哦,好的,那我再看一下
郭老師
2023 11/13 15:44
可以的,可以再看一下的。
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