問題已解決

小規(guī)?,F(xiàn)在免稅,申報增值稅表的時候,填第十行就行了嗎?

84785014| 提問時間:2022 10/17 16:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,填寫在其他免稅銷售額里面的。
2022 10/17 16:13
84785014
2022 10/17 16:15
這三個表還用填嗎?
東老師
2022 10/17 16:15
最下面的增值稅減免稅明細表也得填寫。
84785014
2022 10/17 16:17
那這個表怎么填?還有啊,這個文件規(guī)定是這樣子的:三、增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。那不是應該填第十行嗎
東老師
2022 10/17 16:21
最新政策不是填寫在第十行里面的。
東老師
2022 10/17 16:21
把開票金額*3%稅率的金額填寫在減免稅明細表里面
84785014
2022 10/17 16:23
現(xiàn)在的發(fā)票開出來不都是免稅嗎?還要算出金額來再減免明細里填嗎?
東老師
2022 10/17 16:23
對,你肯定是需要填寫的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~