問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)不比對(duì)發(fā)現(xiàn)差紅沖金額,為啥紅沖金額還要上報(bào)繳稅呢,是在電子稅務(wù)局開(kāi)的發(fā)票

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/06 13:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,用扣除負(fù)數(shù)的差額進(jìn)行申報(bào)。
2023 11/06 13:35
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