問題已解決

老師好,我現(xiàn)在有個(gè)問題就是,我上個(gè)月忘記紅沖發(fā)票了,剛剛把要紅沖的發(fā)票給紅沖了,可是在發(fā)票查詢里,開票金額還是沒有變動(dòng),沒有減掉我紅沖發(fā)票的金額,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照系統(tǒng)里的開票金額申報(bào)還是我自己修改為減掉紅沖發(fā)票的金額數(shù)據(jù)申報(bào)呢

84784949| 提問時(shí)間:2024 07/03 18:27
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你是7月沖紅的,報(bào)下個(gè)月增值稅的時(shí)候系統(tǒng)才會(huì)減這一筆,6月的就是沖之前的數(shù)據(jù)
2024 07/03 18:30
84784949
2024 07/03 18:40
可是我要紅沖的這筆數(shù)據(jù)開票金額7萬多,增值稅要交500多,我們是小規(guī)模這個(gè)季度超30萬了所以需要全額繳稅,我擔(dān)心下月也就是下個(gè)季度開票沒有超30萬,不需要繳納增值稅,那我這500多不是白交了,也沒法退了,我們幾乎每個(gè)季度都不會(huì)超30萬,就這次是個(gè)例外,超了30萬,我這種情況怎么辦啊
王曉曉老師
2024 07/03 18:40
這個(gè)沒辦法了,一定要交的了
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