問題已解決
小規(guī)模這個季度申報增值稅,但昨天開了5月份紅字普通發(fā)票,,這發(fā)票開錯了,小規(guī)模普票可以這么紅沖是吧,但我今天申報增值稅金額我按紅沖后的金額填報的,但比對通過不了,什么原因
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速問速答一般來說,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票開具錯誤后可以進行紅沖處理,但在實際申報增值稅時,應以最終的憑證和實際的銷售金額為準。比如,如果在5月份開具的紅字普通發(fā)票,最終的金額是按照紅沖后的金額填報的,那么在申報時就應該按照紅沖后的金額來填報,而不是按照原來的金額來填報。如果憑證和實際銷售金額不符,就會導致比對不通過,從而影響企業(yè)申報增稅項目。
拓展知識: 開票時應仔細檢查票面內容,以免發(fā)票金額出現(xiàn)偏差,影響企業(yè)在申報增值稅時的正確性。此外,企業(yè)也應嚴格按照開具發(fā)票的規(guī)定去進行操作,以免出現(xiàn)不可逆轉的后果。
2023 01/16 13:23
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