問題已解決

老師:我們公司是一般納稅人,今年申報(bào)未開票收入時(shí)按價(jià)稅合計(jì)申報(bào)了,就是我們多交稅,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理?

84785013| 提問時(shí)間:2023 11/06 09:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
在電子稅局更正申報(bào)就是了
2023 11/06 09:43
84785013
2023 11/06 09:45
按月更正嗎?
家權(quán)老師
2023 11/06 09:49
是的,錯(cuò)誤的月份都要更正,先更正最先的
84785013
2023 11/06 09:50
謝謝老師,祝老師事事如意!
家權(quán)老師
2023 11/06 09:54
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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