問題已解決

老師,請問去年未開票已確認的收入,也申報了稅,今年更正了去年的申報表,未開票的收入發(fā)票是在今年開的,收入也按開票又確認了一次,請問之前未開票的收入在今年怎樣寫分錄沖銷

84784976| 提問時間:2021 04/20 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款負數(shù) 貸利潤分配負數(shù) 應交稅費負數(shù)。
2021 04/20 12:31
84784976
2021 04/20 12:48
老師,情況是這樣的,去年四季度把未開票的收入申報了,現(xiàn)在更正去年四季度的申報表收入減除未開票的,所得稅申報收入也減除了這部分,去年未開票的在今年開了發(fā)票,一季度申報增值和所得稅就加上這部分,請老師指教!
郭老師
2021 04/20 12:51
你好,做上面的分錄就可以,匯算清繳的時候你的收入減少。
84784976
2021 04/20 12:59
老師,季報的財務報表就按更正后的收入做,所得稅申報也是按調整后的收入做
郭老師
2021 04/20 13:00
賬上只做負數(shù)收入就可以,其他的不需要調整。
84784976
2021 04/20 13:10
老師,不太理解你說的其他的不需要調整的意思
郭老師
2021 04/20 13:17
賬上只做負數(shù)銷售額就可以 你匯算清繳也不需要修改啦。
84784976
2021 04/20 14:09
謝謝老師
郭老師
2021 04/20 14:11
不用客氣 工作愉快
84784976
2021 04/20 21:11
老師,以前轉營業(yè)外收入的稅費現(xiàn)在又怎樣做呢
郭老師
2021 04/20 21:13
借利潤分配貸應交稅費做這個
84784976
2021 04/20 21:28
多交的稅費申請退稅,但還沒有退回怎樣做呢
郭老師
2021 04/20 21:30
沖收入 其他的不做的
84784976
2021 04/20 21:38
老師,利潤分配未分配利潤我這里只有這個選,沒有利潤分配
郭老師
2021 04/20 21:47
就是這個科目 二級科目未分配利潤
84784976
2021 04/20 21:53
老師以前分錄借應收500貸主營收入495.05稅4.95現(xiàn)在我這樣做借應收-500貸利潤未分配利潤-500借利潤分配4.95貸應繳稅費4.95對嗎
84784976
2021 04/20 21:54
以前那筆分錄我現(xiàn)在這樣調對嗎
郭老師
2021 04/20 22:00
不是要退稅嗎 你退稅還是減免
84784976
2021 04/20 22:01
這筆當時申報未達起征點的
郭老師
2021 04/20 22:05
做你最后上面寫的兩個分錄可以。
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