問題已解決
老師,請問一下我22年做了暫估成本,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款,23年有票想要把這個暫估成本給紅沖了,但是票也是抵扣了的怎么做分錄把暫估成本給紅沖呢?
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速問速答你好,咱是暫估錯了嗎?還是什么
2023 11/03 16:15
84785038
2023 11/03 16:16
不是,后面有票回來,先把暫估成本給沖了
玲老師
2023 11/03 16:18
收到發(fā)票時,紅沖,借應付賬款貸以前年度損益調整。
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