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外貿(mào)公司,10月份出口一批貨物(3款產(chǎn)品),本應開具普通發(fā)票一張.稅率應為0%. 但開具普通發(fā)票中有一款產(chǎn)品稅率0%開錯成13%,另外2款產(chǎn)品稅率是0%,次月發(fā)現(xiàn)已重新開具正確普票,請問10月份增值稅申報表附表一怎么填

84785046| 提問時間:2023 11/02 13:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.將錯誤的普通發(fā)票信息進行紅沖處理。在附表一的第12欄“紅字專用發(fā)票信息表”中填寫紅字發(fā)票的發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期和金額等信息。 2.將正確的普通發(fā)票信息填入附表一的相應欄次。在附表一的第3欄“開具增值稅專用發(fā)票”中填寫正確的發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期和金額等信息。 3.在附表一的第10欄“開具其他發(fā)票”中填寫正確的普通發(fā)票信息,包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期和金額等信息。 4.在申報表的其他欄次中,如有需要,也可以將相應的數(shù)據(jù)填入相應的欄次中。
2023 11/02 13:56
84785046
2023 11/02 14:01
謝謝老師,但我是想問:增值稅及附加稅費申報表的附表一怎么填,我司是一般納稅人
樸老師
2023 11/02 14:07
按對應的稅率填寫收入金額
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