問題已解決
老師 申報表上的數(shù)字跟賬面上的不一致,怎么調(diào)整呢
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速問速答您好, 為什么會不一樣的,你不是按做賬的來申報的嗎?
2023 10/21 21:54
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2023 10/21 21:57
老師 上季度專票增值稅沒有計提,這季度銀行回單相差0.01,之前老師讓調(diào)整 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在9月做賬 營業(yè)收入多了這0.01,和稅局顯示正好也相差多了這0.01 申報都不對了 營業(yè)收入賬上多0.01,實際稅局少這0.01,要怎么調(diào)整?
劉艷紅老師
2023 10/21 22:03
要計入營業(yè)外收入來調(diào)平的,把前面的這個分錄做負(fù)數(shù)分錄
84784999
2023 10/21 22:04
就是專票的增值稅,上月沒有計提,這月銀行扣款也是相差0.01元,我之前的分錄:借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 132.18 就這個稅金現(xiàn)在稅局銀行扣款132.17 之前這筆會計分錄我是這樣做的 借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 后來調(diào)整 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 0.01 貸 主營業(yè)務(wù)收入0.01 現(xiàn)在稅局賬少0.01 我的主營業(yè)務(wù)收入多0.01 需要怎么調(diào)整
劉艷紅老師
2023 10/21 22:06
借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅- 0.01 貸 主營業(yè)務(wù)收入-0.01
劉艷紅老師
2023 10/21 22:06
再做
借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 0.01 貸 營業(yè)外收入0.01
84784999
2023 10/21 22:08
老師 麻煩分錄發(fā)給我好嗎 應(yīng)該怎么平整 是不是做分錄 借主營業(yè)務(wù)收入0.01 貸 營業(yè)外收入 0.01 這個營業(yè)外收入下需要設(shè)置個什么科目 即 營業(yè)外收入-
劉艷紅老師
2023 10/21 22:11
我發(fā)了兩個分錄給你了,先沖掉,再做正數(shù)分錄,計入營業(yè)外收入-調(diào)賬
84784999
2023 10/21 22:12
老師 那我之前做的分錄都不需要了 就只做這2個分錄就可以了嗎?
劉艷紅老師
2023 10/21 22:13
是的,前面的分錄不要管了,這樣調(diào)就平了
84784999
2023 10/21 22:29
老師 按您的分錄做了 現(xiàn)在數(shù)字對了 營業(yè)外收入也結(jié)轉(zhuǎn) 沒有余額 平了 這樣就可以了哦 謝謝老師
劉艷紅老師
2023 10/21 22:38
是的,是的,一般都是這樣平賬的
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