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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金這個(gè)科目有余額嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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速問速答你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)的,實(shí)際抵繳的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)
2023 10/16 15:41
84784950
2023 10/16 15:44
抵繳是什么意思呀?余額全部是交完增值稅的金額
家權(quán)老師
2023 10/16 15:44
意思是你是在異地預(yù)交的,在本地申報(bào)時(shí)抵減
84784950
2023 10/16 15:49
這些余額不是異地預(yù)繳的,是每個(gè)月繳納增值稅的金額累計(jì)起來的
家權(quán)老師
2023 10/16 15:54
那就是沒有計(jì)提增值稅的哈,只是做了交稅的分錄
84784950
2023 10/16 16:07
那這個(gè)賬需要調(diào)嗎?怎么調(diào)呢老師?
家權(quán)老師
2023 10/16 16:10
你是小規(guī)模還是一般納稅人?
84784950
2023 10/16 17:21
我是一般納稅人
家權(quán)老師
2023 10/16 17:22
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
84784950
2023 10/16 17:29
老師,那現(xiàn)在這個(gè)科目的余額我該怎么處理呢?
家權(quán)老師
2023 10/16 17:33
不用考慮進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額,正確交稅就行
84784950
2023 10/16 17:37
老師,我說的余額是已交稅金里面的余額,就是之前增值稅沒有計(jì)提就直接入賬了
家權(quán)老師
2023 10/16 17:42
那么現(xiàn)在就補(bǔ)計(jì)提的分錄
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