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老師,預交增值稅時借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 期末已交稅金科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784993| 提問時間:2023 01/05 09:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈
2023 01/05 09:48
84784993
2023 01/05 09:49
結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅嗎?
家權(quán)老師
2023 01/05 09:57
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈,實際抵減了才結(jié)轉(zhuǎn)
84784993
2023 01/05 09:58
實際遞減的分錄怎么寫
家權(quán)老師
2023 01/05 10:03
就是你說的那樣結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
84784993
2023 01/05 10:12
進項和銷項的差額 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 應交稅費-已交稅金 對嗎?
家權(quán)老師
2023 01/05 10:21
是的,就是那樣做的哈
84784993
2023 01/05 10:25
好的,謝謝
家權(quán)老師
2023 01/05 10:32
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!
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