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現(xiàn)在分配去年得紅利,會計分錄,借:未分配利潤,貸:應(yīng)付股利,發(fā)放,借應(yīng)付股利,貸:銀行存款,這樣導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相差了這個分配金額,是少做了分錄嗎
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速問速答年終利潤分配的會計分錄如下:
1、企業(yè)期末盈利,利潤分配分錄為:
年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配:
借:本年利潤,
貸:利潤分配—未分配利潤,
2、提取法定盈余公積及任意盈余公積:
借:利潤分配—法定盈余公積,
利潤分配—任意盈余公積,
貸:盈余公積—法定盈余公積,
盈余公積—任意盈余公積,
3、分配股利:
借:利潤分配—應(yīng)付股利,
貸:應(yīng)付股利,
4、結(jié)轉(zhuǎn)已分配利潤:
借:利潤分配—未分配利潤,
貸:利潤分配—提取法定盈余公積,
利潤分配—提取任意盈余公積。
利潤分配—應(yīng)付股利,
2023 09/19 08:08
84784949
2023 09/19 08:12
我就是在今年9月分去年的紅利,去年沒做任何操作,今年分紅的會計分錄應(yīng)該是怎樣的
小寶老師
2023 09/19 08:13
就是上面的分錄哦哦哦
84784949
2023 09/19 08:18
這樣操作后,資產(chǎn)負(fù)債和利潤表的累計未分配是不是也不平,我看你寫的分錄抵消后就是借方未分配利潤,貸方銀行存款,沒過利潤表的科目,都是資產(chǎn)負(fù)債表科目
小寶老師
2023 09/19 08:24
你好,,進(jìn)行了利潤分配,勾稽關(guān)系就是
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計-分配的利潤
84784949
2023 09/19 08:30
好的,也就是不平是正常的
小寶老師
2023 09/19 08:32
嗯是的期待你好評哦哦
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