問(wèn)題已解決
9月需開(kāi)勞務(wù)派遣發(fā)票3張,分別含稅10萬(wàn),5萬(wàn),2萬(wàn),,,如果我是差額征稅是不是就不能全額征稅了,那我對(duì)應(yīng)怎么提這個(gè)發(fā)票的差額成本。如果后續(xù)員工投訴踢了工資,發(fā)票開(kāi)了出去,這個(gè)金額有變又怎么搞
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速問(wèn)速答對(duì)的,是的,選擇了差額計(jì)稅,36個(gè)月是不允許變化的。
2023 09/18 17:04
郭老師
2023 09/18 17:05
是多做了成本費(fèi)用嗎?多抵扣了還是怎么了?發(fā)票紅沖重新開(kāi)。
84785000
2023 09/18 17:27
老師,比方說(shuō)22年已經(jīng)開(kāi)出去,員工回頭投訴工資,把工資踢了,那么差額的成本不就變了。那不可能把全部發(fā)票作廢吧?
郭老師
2023 09/18 18:16
需要的,因?yàn)槟銢](méi)有成本,你少交了增值稅,為什么不紅沖?
郭老師
2023 09/18 18:16
當(dāng)時(shí)的成本就是虛增的吧,沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)。
84785000
2023 09/19 15:45
老師,那我這個(gè)勞務(wù)派遣的賬不就很難做了,年底員工回頭又投訴工資,不就經(jīng)常要改工資申報(bào),發(fā)票金額。。。。
84785000
2023 09/19 15:47
老師,那我這個(gè)勞務(wù)派遣外賬應(yīng)該怎么計(jì)提這個(gè)差額呢。比方說(shuō),我22年全年收入50萬(wàn),實(shí)發(fā)工資30萬(wàn)。是不是年底收入和差額對(duì)上即可,那我有時(shí)候計(jì)提比較多,后面幾個(gè)月才發(fā)完工資呢?
郭老師
2023 09/19 15:48
你好,他投訴工資是什么原因,你多給人家申報(bào)了嗎?
郭老師
2023 09/19 15:48
如果你是正常給他發(fā)工資,他怎么會(huì)投訴我?
84785000
2023 09/19 16:03
經(jīng)常有這種員工的
郭老師
2023 09/19 16:06
他申訴你們提供證明,稅務(wù)局還要求你們調(diào)整嗎?
郭老師
2023 09/19 16:07
你是公戶支付工資嗎?簽訂的是勞動(dòng)合同嗎?
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