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老師,請問一下發(fā)票紅沖賬務(wù)處理是這樣嗎?1、紅字發(fā)票賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 數(shù)字部分都是負(fù)數(shù)) 2、開具發(fā)票會計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))

84784976| 提問時間:2023 09/07 16:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,沒錯的就是這么做
2023 09/07 16:26
84784976
2023 09/07 16:28
開出來的發(fā)票增值稅為什么賬務(wù)里面是負(fù)數(shù)呢?
東老師
2023 09/07 16:28
負(fù)數(shù)不就是代表沖銷了嗎
84784976
2023 09/07 16:29
這樣寫我的憑證借貸是不平的
東老師
2023 09/07 16:30
你是不是只是想寫紅字分錄?
84784976
2023 09/07 16:32
前面紅沖不是已經(jīng)做了負(fù)數(shù),正確開出時再寫負(fù)數(shù)是不是就不平了?
東老師
2023 09/07 16:34
正確的就按照正數(shù)做賬
84784976
2023 09/07 16:36
我現(xiàn)在的軟件里的增值稅報(bào)表和我現(xiàn)在實(shí)際的差862.83就是這個金額,我報(bào)稅的里面就是正好的,這說明我賬里面做錯了嗎?
東老師
2023 09/07 16:38
對,那就是你做賬的時候做錯
84784976
2023 09/07 16:45
老師,那我應(yīng)該按上面開出正確發(fā)票時增值稅做負(fù)數(shù)嗎?這樣憑證怎么找平呢?
東老師
2023 09/07 16:45
借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
84784976
2023 09/07 16:48
那就是軟件紅沖后,再錄入這個負(fù)數(shù)憑證對嗎?
東老師
2023 09/07 16:48
是的,你要是負(fù)數(shù)發(fā)票就是這么做
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