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老師,收到去年紅沖發(fā)票形成的多少增值稅,怎么賬務(wù)處理呢,去年紅沖借應(yīng)收賬款(負數(shù))主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù))貸應(yīng)交稅費/簡易計稅(負數(shù))

84785039| 提問時間:2020 05/05 16:25
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,你是說收到退給你的稅嗎?
2020 05/05 16:41
84785039
2020 05/05 16:48
是的,收到去年紅沖的增值稅簡易計稅的退稅
小云老師
2020 05/05 16:50
借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
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