問題已解決
老師,22年計(jì)提了物業(yè)費(fèi)借管理費(fèi)用/房租租賃費(fèi) 貸其它應(yīng)付款,23年1月付了款但增值稅發(fā)票未到借其它應(yīng)付款 貸銀行存款,2月增值稅發(fā)票才到,這2月到的發(fā)票附到哪里
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速問速答借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
2023 09/04 14:25
84785017
2023 09/04 14:29
答非所問
84785017
2023 09/04 14:29
我問的是2月發(fā)票附到哪里
郭老師
2023 09/04 14:30
你好,付到二月
的憑證
不好意思。
84785017
2023 09/04 14:31
錢是1月付的,票是2月到的,票到時(shí)沒做憑證,怎么付
84785017
2023 09/04 14:31
付字錯了,是附
郭老師
2023 09/04 14:34
一月份付款的時(shí)候,借其他應(yīng)付款貸銀行
這個(gè)用銀行回單,
二月份發(fā)票到了之后,把這個(gè)放到二月份的記賬憑證后面,
我上面給你寫了你需要紅沖之前的,然后再做發(fā)票的
后面的原始憑證就是發(fā)票。
84785017
2023 09/04 14:36
把1月付款之后的會計(jì)分錄寫給我看一下,
郭老師
2023 09/04 14:38
借其他應(yīng)付款,貸銀行
一月份。
郭老師
2023 09/04 14:38
2 借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
2023-09-04 14:25
84785017
2023 09/04 14:40
沒懂什么意思
郭老師
2023 09/04 14:43
第一個(gè)是付款,第二個(gè)紅沖暫估,因?yàn)榭缒炅?,用利潤分配來做,第三個(gè)做發(fā)票的也是跨年了,用利潤分配來做。
84785017
2023 09/04 14:50
為什么紅沖暫估是利潤分配未分配利潤增加了,為什么錢已付而第三個(gè)分錄是貸其它應(yīng)付款
郭老師
2023 09/04 14:51
你好,其他利潤分配,未分配利潤,這個(gè)是損益類的科目,貸方增加,借方減少,那你紅沖了收入,你的利潤是不是增加?然后你再做發(fā)票的再減少不就行了。
84785017
2023 09/04 14:52
為什么是其它應(yīng)付款增加
郭老師
2023 09/04 14:56
因?yàn)槟慵t沖這個(gè)發(fā)票的時(shí)候,錢沒有退回來,用一個(gè)網(wǎng)來看過來代替啊。
郭老師
2023 09/04 14:56
可以自己設(shè)置,其他的只要是做平了就行。
84785017
2023 09/04 15:01
什么錢要退回來,房租費(fèi)怎么還有的退呢
郭老師
2023 09/04 15:03
你現(xiàn)在這個(gè)發(fā)暫估的需要紅沖借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款,那紅沖不就是借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用這個(gè)理解嗎?但是跨年了,管理費(fèi)用用利潤分配未分配利潤來代替
84785017
2023 09/04 15:09
貸其它應(yīng)付款沒懂
84785017
2023 09/04 15:09
就是借利潤分配 貸其它應(yīng)付款沒懂
郭老師
2023 09/04 15:10
你好,借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款,這個(gè)是做發(fā)票的呀,增加你的費(fèi)用,減少其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 09/04 15:10
你紅沖的時(shí)候,你的其他應(yīng)付款不是增加了。
84785017
2023 09/04 15:18
好的,我懂了,謝謝老師,不依據(jù)憑證直接做的賬有哪些,比如不依據(jù)憑證直接計(jì)提房租費(fèi)
郭老師
2023 09/04 15:18
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,只要實(shí)際發(fā)生了,都可以做。你說的是發(fā)票吧?
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