借:營業(yè)外支出 [(26. 5-25)×100] 150 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 150借:遞延所得稅資產(chǎn) ( 150×25%)37.5 貸:所得稅費(fèi)用 37.5 以上是22年的分錄 借:庫存商品 ( 100×26.5)2 650貸:生產(chǎn)成本 2 650 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 以上是23年年的分錄,老師我的疑問是轉(zhuǎn)回的遞延所得稅為什么不用以前年度損益調(diào)整科
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速問速答你要,遞延所得稅資產(chǎn)不影響損益啊
2023 08/21 08:26
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查看更多- 老師,請問這里面預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的差異是可抵扣差異嗎?無形資產(chǎn)形成的差異是應(yīng)納稅差異150,那就是遞延所得稅負(fù)債37.5。如果是,那么遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該是期初100+25-37.5=87.5呀? 420
- 老師您好,想問150不是說稅法不認(rèn)可嗎怎么還要加150?為什么150是遞延所得稅負(fù)債*25%還要遞延所得稅資產(chǎn)70*25%=17.5這二個(gè)怎么還要另外算?既然是負(fù)債直接減150就可以 350
- 預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提100,賠償150。 預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提是借營業(yè)外支出100,貸預(yù)計(jì)負(fù)債100 確認(rèn)有賠償時(shí),怎么做賬 56
- 甲公司2019年因銷售產(chǎn)品承諾提供3年的保修服務(wù),當(dāng)年確認(rèn)了80,同時(shí)確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債,發(fā)生保修費(fèi)20,利潤總額700 借 銷售80 貸 預(yù)計(jì)80 借預(yù)計(jì)20 貸銀存20 借遞延所得稅資產(chǎn)150 貸所得稅費(fèi)用150 借 所得稅費(fèi)用(700+80-20)*百分之25 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(700+80-20)*百分之25。 分錄和金額寫的對嗎?? 2466
- 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用25 貸:遞延所得稅資產(chǎn)25 貸方為什么是遞延所得稅資產(chǎn)不是遞延所得稅負(fù)債 39
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