問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)下,出口貨物,但不退稅,是按照內(nèi)銷處理申報(bào)增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)后繳納增值稅嗎

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/14 16:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 是的; 作為內(nèi)銷; 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 ; 這樣來(lái)繳納增值稅的
2023 08/14 16:27
84785000
2023 08/14 16:29
那我就是按照內(nèi)銷一樣填寫(xiě)到計(jì)稅銷售額那里了?
meizi老師
2023 08/14 16:31
是的、 按照正常國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 來(lái)處理的?
84785000
2023 08/14 16:32
那我當(dāng)內(nèi)銷處理的收入是按照出口日的稅率算收入嗎
meizi老師
2023 08/14 16:34
你好;? 按照你實(shí)際的稅率13%去報(bào)增值稅
84785000
2023 08/14 16:38
我的意思是,假如我3月出口的是300元美金,那我的收入是按照3月當(dāng)天的出口稅率*300USD的金額÷1.13后的收入申報(bào)嗎?
meizi老師
2023 08/14 16:41
你好; 對(duì)的; 按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的?
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