問(wèn)題已解決

2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本,在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票,也沒(méi)有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬(wàn)暫估,沒(méi)有調(diào)增,我這邊這兩個(gè)月回來(lái)了幾十萬(wàn)的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù),這樣會(huì)影響23年的成本啊

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/07 12:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你回來(lái)了多少發(fā)票; 就紅沖多少暫估金額;? 沒(méi)有收到發(fā)票的部分; 確實(shí)發(fā)生了成本費(fèi)用 ;這部分 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票匯算調(diào)增? ?
2023 08/07 12:34
84785019
2023 08/07 12:35
具體紅沖分錄怎么寫(xiě)
84785019
2023 08/07 12:35
是借貸一樣只是金額變成紅色嗎
meizi老師
2023 08/07 12:36
你好; 你 沒(méi)有跨年 還是跨年了 ? 意思要23.8月去紅沖 當(dāng)時(shí)暫估的金額嗎 ? 還是 直接在22.12月去紅沖; 我才好判斷科目? ?
84785019
2023 08/07 12:37
老師 兩種情況的紅沖你都給我說(shuō)下分錄 金額你就隨便寫(xiě)一個(gè)
84785019
2023 08/07 12:37
老師 兩種情況的紅沖你都給我說(shuō)下分錄 金額你就隨便寫(xiě)一個(gè)
meizi老師
2023 08/07 12:40
12月 直接紅沖; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? -100 貸? 應(yīng)付賬款-暫估-100? ?;? 如果是跨年 ; 借應(yīng)付賬款-暫估 100 貸以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 ;? 借??以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100? ?
84785019
2023 08/07 12:42
老師第二個(gè)分錄的意思相當(dāng)于不影響23年的本年利潤(rùn)這個(gè)意思嗎 能不能麻煩你給我解釋一個(gè)第二分錄的意思
meizi老師
2023 08/07 12:42
你好; 是的;影響期初的;? ?
84785019
2023 08/07 12:46
老師 第二個(gè)分錄金額為正嗎
meizi老師
2023 08/07 12:47
你好;? 是的;正數(shù)金額哈;正數(shù)的?
84785019
2023 08/07 14:24
老師 我現(xiàn)在回來(lái)10多萬(wàn)的成本發(fā)票。 我應(yīng)該怎么做適合 是在22年直接紅沖暫估還是23年直接用未分配利潤(rùn)做 去年暫估成本500萬(wàn) 我們沒(méi)有取的發(fā)票 但是還沒(méi)有被稅務(wù)局察覺(jué)到 當(dāng)時(shí)我們是納稅調(diào)減的 現(xiàn)在回來(lái)的這筆10多萬(wàn)發(fā)票 我應(yīng)該怎么做 就怕突然被稅務(wù)局查到 老師麻煩你指點(diǎn)
meizi老師
2023 08/07 14:28
你好;? 你這個(gè)10萬(wàn)是你之前暫估的這部分成本的發(fā)票嗎 ? 是的話;? 你之前暫估了;直接紅沖暫估 ;在按發(fā)票做一遍;? 申請(qǐng)調(diào)減??
84785019
2023 08/07 14:33
可是我之前暫估100 現(xiàn)在只回來(lái)10老師
meizi老師
2023 08/07 14:36
你好; 紅沖10 ; 按發(fā)票做10? ; 就這樣處理; 剩下的90 ;如果是真實(shí)發(fā)生的; 先不管這個(gè)??
84785019
2023 08/08 10:27
老師我現(xiàn)在這邊是這樣的情況,建筑業(yè),昨天問(wèn)你的暫估問(wèn)題的。暫估當(dāng)年的直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,我在7月份回來(lái)發(fā)票了,我做負(fù)數(shù)暫估,但是這兩個(gè)月我這邊沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也就是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收入,回來(lái)的發(fā)票我只能掛在工程施工科目,沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我第三季度成本肯定是少的,那我企業(yè)所得不就是多交了嗎?是這意思把
meizi老師
2023 08/08 10:30
你好;? 你紅沖了 ;這個(gè)發(fā)票在做一遍的話; 你之前調(diào)增了 就會(huì)多繳納所得稅的
84785019
2023 08/08 10:34
相當(dāng)于之前暫估100 我現(xiàn)在沖掉 按照實(shí)際收到的10來(lái)做 我之前全部稅前扣除的 現(xiàn)在是不是要全部調(diào)回來(lái) 相當(dāng)于要調(diào)整90 老師這個(gè)90 要多交企業(yè)所得稅 這叫調(diào)增還是調(diào)減
meizi老師
2023 08/08 10:36
你好; 是的;? 你90沒(méi)有合理發(fā)票 ;只是調(diào)減10哈?
84785019
2023 08/08 10:38
我現(xiàn)在糾結(jié)就是要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本,不然都掛在工程施工科目了,這兩個(gè)月沒(méi)有收入 沒(méi)有收入我結(jié)轉(zhuǎn)回來(lái)的10萬(wàn)發(fā)票成本這樣肯定不行 老師那我應(yīng)該掛什么科目適合
meizi老師
2023 08/08 10:38
你好1;? 你 正常發(fā)生的成本就結(jié)轉(zhuǎn)哈; 這個(gè)不影響的?
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