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老師好,請問本月做了轉出未交增值稅處理,下月初我認證了進項稅發(fā)票,那這兩個科目“未交增值稅”和“進項稅”兩個科目都有余額怎么處理呀?怎么平他們?

84784991| 提問時間:2023 08/02 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅。 貸應交稅費、應交增值稅進項 你的未交增值稅,借方有余額還是貸方?
2023 08/02 10:42
84784991
2023 08/02 10:43
未交增值稅是貸方余額
84784991
2023 08/02 10:45
我本月做了轉出未交增值稅的處理: 借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅 下月初要認證手里的進項票,然后不知道要怎么處理
郭老師
2023 08/02 10:46
借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
84784991
2023 08/02 10:48
???您是說再反著做一次分錄,是嗎?
郭老師
2023 08/02 10:51
你好,這個是結轉的,怎么是反著是結轉,轉出未交增值稅,到未交增值稅里面去。
84784991
2023 08/02 10:54
我的意思是我做過 借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅 下月初有進項后再做 借:未交增值稅 貸:轉出未交增值稅 是這樣嗎?老師
郭老師
2023 08/02 10:55
對的,是的,是這么做的。
84784991
2023 08/02 10:57
好的,謝謝老師
郭老師
2023 08/02 10:59
不用客氣,工作愉快。
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